問題已解決
老師,沒有抵扣的進項稅額做應交稅費-待抵扣增值稅進項,對嗎,還是做應交稅費-應交增值稅-進項稅額準出



應交稅費-待抵扣增值稅進項
2021 07/07 12:38

84785034 

2021 07/07 12:40
抵扣時做反分錄,那應交稅費科目中借貸雙方,都會體現對嗎

吳少琴老師 

2021 07/07 12:42
那應交稅費科目中借貸雙方,都會體現對嗎
是的

84785034 

2021 07/07 12:49
老師,應交稅費中的差額,應該和實際銷項-進項的差額一樣對嗎?但我的不一樣不知道哪里錯了

吳少琴老師 

2021 07/07 14:33
不一定一樣,還有進項稅轉出,已交稅金這些明細要算進去
