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老師好,內賬,未計提,業務提成抵扣扣款,應該如何借貸?等于員工有業務提成計提出來后未掛賬,后直接要抵扣所扣款

84785022| 提問時間:2021 10/06 16:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借銷售費用科目??
2021 10/06 16:21
84785022
2021 10/06 16:24
借:營業費用--業務提成 貸:其他應收款--個人扣款
玲老師
2021 10/06 16:32
是的給員工的業務提成嗎? ?扣款是什么意思? ?
84785022
2021 10/06 16:34
這個員工有業務提成可以收的,但是他有扣款(賠償給公司的),等于用這個業務提成抵扣這個扣款
玲老師
2021 10/06 16:38
借:營業費用--業務提成 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸:其他應收款--個人扣款
84785022
2021 10/06 16:40
老師,是內賬來的,計提業務提成的時候也沒有掛賬,所以我就直接 借:營業費用--業務提成 貸:其他應收款--個人扣款
玲老師
2021 10/06 17:06
你好 你這樣寫不準確 ,沒有合理出來應付提成工資的金額?
84785022
2021 10/06 17:09
其實這兒一向就是這樣子操作,工資計提沒有掛賬的,后發工資直接:借:管理費用--工資 貸:銀行存款 這個業務提成計提出來也是沒有掛賬,支付的話直接:借:營業費用--業務提成 貸:銀行存款
玲老師
2021 10/06 17:23
你這樣做就是不正規? 正規是我寫的分錄?
描述你的問題,直接向老師提問
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