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問題已解決

1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發票,注明價款100 000元, 增值稅13000元。同時支付運費,并取得增值稅專用發票,注明運費30000元

84784964| 提問時間:2021 11/22 13:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:原材料?100 000?+不含稅運費, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13000+運費進項稅額, ??貸:銀行存款 100 000+13000+運費
2021 11/22 14:00
84784964
2021 11/22 14:07
購進一批免稅農產品,農產品收購憑證上的注明價款為50000元,款項以銀行存款支付。該農產品當月全部領用,稅率13
鄒老師
2021 11/22 14:09
你好,購進一批免稅農產品,賬處理是 借:原材料?(差額)?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)50000*扣除率,? ?貸:銀行存款??50000
84784964
2021 11/22 15:00
1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發票,注明價款100 000元, 增值稅13000元。同時支付運費,并取得增值稅專用發票,注明運費15000元,增值稅額1350元。貸款及運費加稅合計均以銀行存款支付
鄒老師
2021 11/22 15:02
你好 借:原材料?100 000?+15000 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13000+1350 ??貸:銀行存款 (借方合計金額)
84784964
2021 11/22 15:09
9日,收到乙公司投資的原材料,雙方協議不含稅作價1200000元,該原材料的增值稅稅率13,取得增值稅專用發票
鄒老師
2021 11/22 15:10
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:實收資本?
84784964
2021 11/22 15:27
11日,收到乙公司捐贈的低值易耗品一批,雙方確定的貨物價格為不含稅價30000元,取得增值稅專用發票,發票上注明增值稅額3900元
鄒老師
2021 11/22 15:29
你好 借:周轉材料—?低值易耗品 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:營業外收入
84784964
2021 11/22 15:51
12日,將企業逾期未退還的包裝物押金5000元轉作其他業務收入 13日,購入小汽車一輛,取得增值稅專用發票,發票上注明價款250000元,增值稅額32500元,用銀行存款支付
鄒老師
2021 11/22 15:52
你好 12日,借:其他業務收入,貸:其他業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13日,借:固定資產 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
鄒老師
2021 11/22 15:53
你好 12日,借:其他應付款,貸:其他業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(更正,上面的回復打錯字了) 13日,借:固定資產 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
84784964
2021 11/22 16:02
14日,銷售A產品一批,開具增值稅專用發票,發票上注明價款1200000元,增值稅額156000元,貸款已收到
鄒老師
2021 11/22 16:04
你好 借:銀行存款??,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84784964
2021 11/22 16:10
15日,甲公司將一批B產品用于甲公司職工宿舍建設,按甲公司銷售同類產品價格計稅,價款為80000元。該批產品的成本為60000元。需要有金額計算
鄒老師
2021 11/22 16:12
你好 借:在建工程,貸:庫存商品 60000,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)80000*13%
84784964
2021 11/22 16:21
18日,某單位因產品質量問題將其從甲公司購買一部分A產品退貨給甲公司,退貨款已用銀行存款支付,甲公司已開具紅字增值稅專用發票一張,發票上注明價款100000元,增值稅13000元。需要金額計算
鄒老師
2021 11/22 16:24
你好 借:主營業務收入 100000,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000, ?貸:銀行存款 113000
84784964
2021 11/22 16:32
20日,甲公司向某小學捐贈A產品一批,按當月A產品的平均售價計算,其不含價款為50000元,成本為40000元,甲公司開具增值稅普通發票。 23日,甲公司將自產新產品分配給股東,未開具發票。該批新產品無同類產品市場售價,適用的增值稅稅率13,產品成本800000元(成本利潤率為10)需要金額
鄒老師
2021 11/22 16:34
你好 20日,借:營業外支出,貸:庫存商品40000,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)??50000*13% 23日,借:應付股利?,貸:主營業務收入 800000*(1+10%),應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?800000*(1+10%)*13% 借:主營業務成本800000?,貸:庫存商品800000
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