問題已解決
老師我有一個問題需要請教,就是我有一筆進項稅110.97萬元,在2019年3月份已抵扣6.32萬元,還有待抵扣進項稅104.65萬元,在今年7月份此筆業務專票沖紅,我做了進項稅轉出更正,補繳了2019年3月份的增值稅,我現在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務處理? 還有我把剩余待抵扣進項稅做轉出處理怎么賬務處理



借以前年度損益調整-稅金及附加
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貨銀行存款
2021 11/24 13:23

84785041 

2021 11/24 13:28
我賬務處理已經這樣做了,接下來怎么處理

洋洋老師 

2021 11/24 13:38
借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額-104.65
借成本費用104.65
借應交稅費-應交增值
