問題已解決
老項目跟新項目預交的增值稅咋樣做會計分錄,



恩預交的需要結轉不,,如果一個月有進項有銷賬還有預交的月末需要做咋樣的會計分錄具體的
2017 02/14 09:07

84785044 

2017 02/14 09:23
貸方進項銷賬啥意思,,

84785044 

2017 02/14 09:25
是不銷項減進項

鄒老師 

2017 02/14 09:02
借;應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款
都是這個分錄

鄒老師 

2017 02/14 09:08
你好,根據增值稅應納稅額
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
進項,銷項,已交稅金的余額不需要結平的

鄒老師 

2017 02/14 09:24
你好,這個看不出是什么意思的

鄒老師 

2017 02/14 09:25
銷項減去進項是應納稅額
