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問題已解決

老師,這題都不會做。可以幫忙做一下嗎?不需要解析啦。謝謝!只要答案。

84785003| 提問時間:2021 12/19 19:05
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anya老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,CMA
同學你好!應納稅所得額=5000-3500+100-15-400-60-10-12-100-50-100-10+50+50*40%+10=923,應納所得稅額=923*25%=230.75
2021 12/19 20:29
anya老師
2021 12/19 20:46
老師,這道不會做。幫幫我啦 你好,同學,這道題打字列式需要點時間,稍等 利潤總額=5000+100-3500-15-400-60-10-12-100-50-100-10 (1)不合理支付50萬納稅調增50 殘疾人工資100%加計扣除納稅調減40 (2)職工福利費可抵扣上限400*14%=56 實際60 納稅調增4 工會經費可抵扣上限400*2%=8 實際 10納稅調增2 教育經費可抵扣上限400*8%=32 實際12納稅不用調整 (3)研發費用納稅調減75% 100*75%=75 (4)業務招待費抵扣限額1=(5000+100)*0.5%=25.5 抵扣限額2=50*60%=30 納稅調增=50-25.5=24.5 (5)公益性捐贈支出抵扣限額=利潤總額*12% 和100作比較 判斷納稅調增還是調減 稅務機關罰款 納稅調增10 應納稅所得額=利潤總額+納稅調增-納稅調減 應納稅額=應納稅所得額*25%
anya老師
2021 12/19 20:46
第一個手誤發錯了,答案參考第二個
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