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進項銷項留底稅這幾個分錄怎么做?



你好,進項大于銷項,形成的留抵稅額,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022 01/17 09:14

84785022 

2022 01/17 09:55
進項大于銷項,所屬期當月就做這一筆結轉
行了是嗎?

鄒老師 

2022 01/17 10:00
你好,是的,是這樣的

84785022 

2022 01/17 10:43
比如10月留底40萬,我已經勾選了120萬進項……結轉稅額 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)80 w應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 40w 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)120w……是這樣做嗎?那當月未勾選的進賬需要分錄處理嗎?還是勾多少做多少?呢

鄒老師 

2022 01/17 10:48
你好,是進項120萬,銷項80萬的意思??

84785022 

2022 01/17 10:49
對的呢,我們新企業

鄒老師 

2022 01/17 10:54
你好,那就是這樣 結轉的?
當月未勾選的進項發票,分錄是
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目

84785022 

2022 01/17 11:03
好的,是不是每個月都這樣做呢?

鄒老師 

2022 01/17 11:10
你好,如果是銷項大于進項,是這樣結轉?

84785022 

2022 01/17 11:14
老師,是進大于銷吧?

鄒老師 

2022 01/17 11:22
你好,進大于銷,結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
