問題已解決
小規模按季度納稅,7月開的普通發票,10月底沖紅,但是10初已經交了這張發票的稅款,10月做了一張沖紅的憑證,稅費沒有退,現在1月交第四季度的稅費時,這部分稅款抵扣了,請問應該怎么做分錄?



借銀行存款貸,主營業務收入,應交稅費應交增值稅,
繳納稅款的時候借應交稅費,應交增值稅,借應交稅費附加稅貸銀行存款
紅沖了收入之后,借應收賬款負數貸主營業務收入,負數應交稅費,負數
其他的不用做
2022 02/14 18:09

郭老師 

2022 02/14 18:10
第四季度,抵扣的時候,借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費,
借稅金及附加貸應交稅費。

84785002 

2022 02/14 18:21
繳納稅費的時候抵扣了,為什么是借銀行存款呢

郭老師 

2022 02/14 18:25
不是抵扣
這個是繳納的分錄,這是第三季度的。前面之前回復的都是第三季度。

郭老師 

2022 02/14 18:25
抵扣的分錄并沒有做。
