問題已解決
老師你好!我們建筑分包方收到了吊籃和高空作業車的專用發票這個會計分錄要怎么做合適呢



借工程施工機械費貸銀行存款。
2022 02/24 12:29

84785008 

2022 02/24 12:36
進項抵扣了的,支付我是這么做的,認證完發票后不是還要做一個分錄

郭老師 

2022 02/24 12:41
借工程施工機械費、
應交稅費、應交增值稅進項
貸銀行存款確認了收入之后,把工程施工結轉到主營業務成本,借主營業務成本貸工程施工。

84785008 

2022 02/24 16:15
我付款時借:應付賬款,貸:銀行存款,那抵扣認證時是不是:借工程施工機械費,應交稅費,應交增值稅進項,貸:應付賬款呢

郭老師 

2022 02/24 16:17
可以的,可以這么做的。

84785008 

2022 02/24 16:19
老師,我收到了甲方的一張承兌票,然后我們銀行貼現后又把這個錢退給甲方了,這個業務是寫往來款呢,還是寫什么呢?

郭老師 

2022 02/24 16:25
你好,實際他就是找你們貼現的是嗎?你們收到的時候借應收票據貸,其他應付款
你們背書出去借銀行存款,貸應收票據。
在還錢給他,借其他應付款貸,銀行存款
寫往來,可以的。

84785008 

2022 02/24 16:26
是的,幫他們貼現

郭老師 

2022 02/24 16:30
上面的來做就可以的。
