問題已解決
計提,結轉,發放工資的會計分錄怎么寫



你好!
計提
借管理費用…工資18790
貸應付職工薪酬18790
2022 03/07 17:34

蔣飛老師 

2022 03/07 17:35
發放
借應付職工薪酬18790
貸銀行存款18643.3
應交稅費…應交個稅146.7

蔣飛老師 

2022 03/07 17:35
交納
借應交稅費…應交個稅146.7
貸銀行存款146.7

84784956 

2022 03/07 17:36
其他應收_個人所得稅在那個環節提現呢

蔣飛老師 

2022 03/07 18:07
如果有其他應收款,可以在發放時體現
