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請問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務怎么處理?增值稅申報表如何申報?



借:主營業(yè)務收入
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時,沖回原出口時,轉(zhuǎn)出的不予抵扣和退稅的進項稅部分,
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
按照內(nèi)銷的申報
2022 03/15 11:42

請問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務怎么處理?增值稅申報表如何申報?
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