問題已解決
你好,我想問一下,銀行在21年底開給我們好幾年的手續費發票,但是我們自己做賬的時候每個月都有計提,現在收到票要怎么處理,并且收到的是專票



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2022 04/09 16:15

郭老師 

2022 04/09 16:15
借應交稅費應交增值稅進項
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳需要調增的,你是價稅合計做了多抵扣了所得稅,第一個回復忽略就可以的發錯了

84784981 

2022 04/09 16:19
那我們在出審計報告的時候,她已經把21年當年部分做了調增,這部分手續費也是一樣做這個分錄嗎

郭老師 

2022 04/09 16:22
你好對的是的,這個就是跨年調整的。

84784981 

2022 04/09 16:24
好的,謝謝

郭老師 

2022 04/09 16:24
不用客氣,周末愉快。

84784981 

2022 04/09 16:29
老師,還請教一下,收到銀行開出的企業貸款手續費發票,普票,不涉及稅金,一樣也是以前年度的,該怎么處理

郭老師 

2022 04/09 16:31
你好,那你之前做賬了沒有?做了財務費用嗎?

84784981 

2022 04/09 16:33
嗯,做了的

郭老師 

2022 04/09 16:33
你好,把發票放到去年的憑證后面。

84784981 

2022 04/09 16:37
好的不用其他任何賬務處理了嗎

郭老師 

2022 04/09 16:40
是的,不需要做其他的處理。
