問題已解決
2021年有一張進項票成本票,這個發票12月抵扣了,但是沒有做賬,現在2022年4月份做3月份賬,這張發票該怎么做分錄呢



同學,你在12月份抵扣了,但是你沒有做賬,那12月份的進項稅額肯定就不對了,你補錄到3月份的話,按照正常的借:成本會計科目 應交稅費 貸:應付賬款
2022 04/14 11:24

84784958 

2022 04/14 11:25
就是按照正常做賬做嗎

林木老師 

2022 04/14 11:26
嗯,只能按照正常做賬了,不然你都反結賬到去年。

84784958 

2022 04/14 11:26
不要走以前年度損益調整科目吧

84784958 

2022 04/14 11:27
反結賬弄不了,我22年有增加明細科目的

84784958 

2022 04/14 11:27
反結賬弄不了,我22年有增加明細科目的

林木老師 

2022 04/14 11:27
不要走這個科目,一般不建議走。
