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老師您好,收到了預付貨款的發票了, 沖減預付賬款。 借: 庫存商品, 貸: 預付賬款。 實際產品已經賣了, 借: ? 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預付賬款,19年收到產品19年已經賣出了。21年才收到發票。這個怎么做賬呢



你好; 借以前年度損益調整-主營業務成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發生的
2022 04/20 11:24

老師您好,收到了預付貨款的發票了, 沖減預付賬款。 借: 庫存商品, 貸: 預付賬款。 實際產品已經賣了, 借: ? 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預付賬款,19年收到產品19年已經賣出了。21年才收到發票。這個怎么做賬呢
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