問題已解決
老師,我們去年暫估了管理費用,分錄為: 借:管理費用-辦公費 1萬 貸:暫估費用 ,今年發現無法取得發票,這樣做可以嗎: 沖減暫估 借:管理費用 -1萬 貸 :暫估成本:-1萬 借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸;銀卡存款 1萬



不可以。根本就沒有涉及到銀行存款
2022 04/22 15:10

文文老師 

2022 04/22 15:15
匯算時做調增處理
現在支付
借:暫估費用
貸:銀行存款

84785021 

2022 04/22 15:12
老師 ,我們現在要把錢給人家 ,那怎么處理呢 未分配利潤在借方也不對吧
