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12月份開的發票,1月份紅沖了,是在企業所得稅匯算時沖減去年的收入還是直接沖減今年的收入?如果沖減今年的收入,導致第一季度的收入為負數時,該怎么填報企業所得稅預交申報表?謝謝老師



您好!這個是沖減今年的。
這種情況,去大廳填表申報
2022 04/25 09:22

12月份開的發票,1月份紅沖了,是在企業所得稅匯算時沖減去年的收入還是直接沖減今年的收入?如果沖減今年的收入,導致第一季度的收入為負數時,該怎么填報企業所得稅預交申報表?謝謝老師
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