問(wèn)題已解決
3月主稅已經(jīng)申報(bào)交過(guò)稅款,但是有部分外經(jīng)證的預(yù)繳稅款漏報(bào)了 我申報(bào)上期顯示圖片上的提示



你好!你更正申報(bào)就好了
2022 04/25 11:13

84784962 

2022 04/25 11:16
怎么更正申報(bào) 是更正主稅嗎

宋生老師 

2022 04/25 11:17
你好!是的。增值稅要更正申報(bào)

84784962 

2022 04/25 11:22
更正完了再到特定涉稅業(yè)務(wù)去申報(bào)外經(jīng)證嗎

宋生老師 

2022 04/25 11:25
您好!你說(shuō)增值稅表示上嗎?
