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老師,去年7月收到的進項發票開錯了,到22年1月時開負數發票,那7月份收到發票和22年1月收到的發票要怎么做賬呢?



你好,當時分錄是怎么做的?
2022 04/27 10:23

84785002 

2022 04/27 10:29
7月份收到發票:借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進賬
貸:應付賬款

84785002 

2022 04/27 10:30
7月份發票開錯認證了,8月份重新開票正確的發票,然后22年1月才開負數發票

郭老師 

2022 04/27 10:32
借應付賬款,貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉出。

84785002 

2022 04/27 10:37
那這個負數的賬是要做在幾月份的呢?

郭老師 

2022 04/27 10:39
你好做到一月份里面的。

84785002 

2022 04/27 10:51
7月份收到開錯的發票正常做賬,8月份收到正確的發票也正常做賬,然后1月份再做負數的?

郭老師 

2022 04/27 10:55
是的是的,是這么做的。

84785002 

2022 04/27 14:55
老師,那這個負數發票做賬時摘要寫什么呢

郭老師 

2022 04/27 14:58
你好
紅沖某某月份收入。

84785002 

2022 04/27 15:00
去年還沒有結賬,能直接在12月份時紅沖嗎?

郭老師 

2022 04/27 15:01
可以的,只要你的財務報表和所得稅和你賬上的一致就行。

84785002 

2022 04/27 15:03
那紅沖時是做采購入庫時相反分錄?

郭老師 

2022 04/27 15:06
對的,是的,是這么做的。

84785002 

2022 04/27 15:09
好的,謝謝老師!

郭老師 

2022 04/27 15:10
不用客氣,工作愉快。
