問題已解決
我有一個發票對方給我們開錯了,發票當時沒入賬但我已經抵扣了,現在對方把那個發票作廢了,開了紅字發票,又重開開了一個正確的藍字發票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉出,我借方應該是什么科目?



同學你好
原分錄負數紅沖就可以
2022 05/05 11:58

我有一個發票對方給我們開錯了,發票當時沒入賬但我已經抵扣了,現在對方把那個發票作廢了,開了紅字發票,又重開開了一個正確的藍字發票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉出,我借方應該是什么科目?
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