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老師,增量留底和存量留底屬于進項稅額,現在退稅做進項稅額轉出,是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),這樣做分錄對嗎?

84785032| 提問時間:2022 05/09 21:18
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022 05/09 21:20
84785032
2022 05/09 21:52
老師,如果沒有后面一步,那進項稅是怎么跑到轉出的呀,不是還在借方留著嗎?
小萬老師
2022 05/09 22:12
這個準則上面是看應交稅費-應交增值稅能對的上就可以,這個余額是0或者是尚未抵減的稅就是正確的,實際工作中,有的公司為了把增值稅的3級明細平賬,是年末轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
84785032
2022 05/09 22:26
老師,我沒有理解,留底稅額屬于進項稅,如果有進賬轉出時怎么做分錄呢?難道只做借:銀行存款? 貸 進項稅額轉出嗎?
小萬老師
2022 05/09 22:35
收到退稅就是只做銀行存款? 貸 進項稅額轉出,這里就是轉出。
小萬老師
2022 05/09 22:39
進項轉出你得具體分析,這里的退稅就是這樣做。購買的商品用于職工福利,進項轉出分錄是借庫存商品? ?貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
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