問題已解決
老師好,收到政府專項資金單獨建賬的會計分錄



實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2022 05/12 08:48

84784963 

2022 05/12 09:00
收到,借:銀行存款、貸:其他應付款-專項撥款,老師可以這樣做嗎?

易 老師 

2022 05/12 09:22
你好,也可以的,一般沒問題
