問題已解決
補繳以前年度的增值稅通過什么科目做賬務處理



你好,具體是什么原因導致的補交呢?
2022 05/12 09:30

84784951 

2022 05/12 09:36
稅務稽查補繳的,是以前年度的進項票不合格,補交抵扣的進項稅額

鄒老師 

2022 05/12 09:39
你好,是虛開了進項發票嗎?

84784951 

2022 05/12 10:41
是的,就是進項發票不能抵扣了

鄒老師 

2022 05/12 10:45
你好
借:營業外支出 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款

84784951 

2022 05/12 12:05
是以前年度的哦,還能直接計入今年的營業外支出嗎?不用計入以前年度損益調整嗎

鄒老師 

2022 05/12 12:46
你好,是以前年度的虛開發票,現在進項稅額轉出,是計入現在的營業外支出核算的??

84784951 

2022 05/12 14:56
老師,為什么要入營業外支出?入賬不是入借:進項稅額轉出 貸:應交稅費-增值稅檢查調整?入營業外支出不就是影響到本年的利潤了嗎?

鄒老師 

2022 05/12 14:57
你好,因為是虛開了發票,相關支出就需要通過營業外支出核算啊?
