問題已解決
你好 3月份有留底 做了個分錄 借:應交稅金-未交 貸應交增值稅-轉出多交 四月份結轉進銷項 怎么把轉出多交結平 而不影響其他應交科目



你好,你把3月份做的這筆分錄寫一下
2022 05/16 11:46

84785042 

2022 05/16 11:50
借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出多交增值稅

小惑老師 

2022 05/16 11:55
你這個月就是銷項稅額是嗎?沒有進項稅額?

84785042 

2022 05/16 12:44
這是三月做的賬

84785042 

2022 05/16 12:44
如果不對 應該怎么做

84785042 

2022 05/16 12:45
是有進項的

小惑老師 

2022 05/16 13:38
借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出多交增值稅? 你這個處理是正確的

84785042 

2022 05/16 14:13
我先在要結轉4月的進銷項 應該怎么做分錄

小惑老師 

2022 05/16 14:14
借銷項稅額
貸進項稅額
轉出未交增值稅

84785042 

2022 05/16 14:30
我說的是4月 做結轉進銷項的時候 怎么把轉出多交結平

小惑老師 

2022 05/16 14:44
你4月份銷項多少,進項多少,上月留抵多少

84785042 

2022 05/16 14:50
3月有 轉出多交 的貸方余額 四月怎么做分錄把它結平

小惑老師 

2022 05/16 15:22
借銷項稅額
貸進項稅額
轉出未交增值稅
這筆三月份做了沒
你三月份沒做銷項進項嗎?
