問題已解決
老師出售了固定資產,第一部是借固定資產清理,借累計折舊,貸固定資產,第二部是開票,借應收賬款,貸固定資產清理貸應交稅費應交增值稅銷項稅,前兩部對嗎



你好,你看完整分錄,一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
二、發生清理費用時:
借:固定資產清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關科目
貸:固定資產清理 應交稅費
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產清理
貸:資產處置損益
2、如果是凈損失
借::資產處置損益
貸:貸:固定資產清理
2022 05/24 21:14

84784968 

2022 05/24 21:35
老師如果第二部沒有對嗎

紫藤老師 

2022 05/24 21:35
要是沒有收到錢,把應收賬款代替銀行存款

84784968 

2022 05/24 21:36
老師就是這個固定資產減值準備不在第一部提現嗎?

紫藤老師 

2022 05/24 21:36
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產

84784968 

2022 05/24 21:36
只有一三五

84784968 

2022 05/24 21:36
需要這個固定資產這個減值準備嗎?

紫藤老師 

2022 05/24 21:36
分錄這樣的,
借:固定資產清理
累計折舊
固定資產減值準備
貸:固定資產

84784968 

2022 05/24 21:37
我們做賬是這樣做的,是借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產

紫藤老師 

2022 05/24 21:38
固定資產減值準備,如果有的,也需要

84784968 

2022 05/24 21:38
我這樣這不對是嗎?

84784968 

2022 05/24 21:38
這個固定資產減值準備金額怎么確定呢

紫藤老師 

2022 05/24 21:39
這個是題目就告訴的你的了
