問題已解決
老師,出售固定資產分錄是這樣做的吧,借固定資產清理,,累計折舊,貸固定資產。借應收賬款,貸其他業務收入,應交稅費。固定資產清理和應收賬款有差額怎么做呢



您好
借 固定資產清理
借 累計折舊
貸 固定資產
借 應收賬款等
貸 固定資產清理
貸 應交稅費-應交增值稅-消息稅額
借 資產處置損益
貸 固定資產清理 或者相反分錄
2024 05/01 21:19

84784971 

2024 05/01 21:20
第二個分錄。那個固定資產清理不應該是其他業務收入嗎

bamboo老師 

2024 05/01 21:23
固定資產清理不計入其他業務收入的

84784971 

2024 05/01 21:28
知道了老師,那出售時必須開專票嗎

bamboo老師 

2024 05/01 21:33
不是的哈 根據購買方的需要開具發票就好了
