問題已解決
21年年初,因分公司剛成立,未能開票,總公司代替分公司開票給客戶,22年5月分公司開票還總公司,請問賬目如何處理



你好,二一年總公司借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,然后成本可以暫估,五月份分公司開發票給總公司,紅沖之前的,然后再做發票的。
2022 05/30 16:52

郭老師 

2022 05/30 16:53
不知道你的成本是什么業務?

84785026 

2022 05/30 16:58
當時總公司開票是按正常營業收入做的。那現在總公司 是要借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸:應付賬款 嗎

郭老師 

2022 05/30 16:59
好不用的,做成本就可以的。

84785026 

2022 05/30 16:59
我們幾乎沒有成本票,都是人工工資,還有就是電腦,設計行業

郭老師 

2022 05/30 17:01
你好,不是的,分公司開給了總公司,這個總公司相當于是購入了成本。

郭老師 

2022 05/30 17:01
總公司開出去的發票紅沖了才可以紅沖收入。

84785026 

2022 05/30 17:04
借:主營業務成本 貸:銀行存款/應付賬款?

郭老師 

2022 05/30 17:26
你好
去年做這個
跨年了
主營業務成本改利潤分配
我都給你寫了分錄
