問題已解決
發放工資比計提少。我后面不要處理嗎



同學你好
發放的時候直接把差額計入成本費用里面就行
2022 06/10 19:23

84785028 

2022 06/10 19:24
那我們那邊會計怎么說不處理

84785028 

2022 06/10 19:25
掛在那里,我不懂

小杜杜老師 

2022 06/10 19:25
不用掛,發放的時候直接做賬就行

84785028 

2022 06/10 19:27
就留著。余額在貸方。表示還欠工資。要發

84785028 

2022 06/10 19:29
那要是多發了呢,余額在借方。還要再計提嗎

小杜杜老師 

2022 06/10 19:30
如果計提的比實際多,就沖掉;
如果比實際少,發放時直接做賬。
