問題已解決
老師,你好 比如我們當月計提當月的附加稅后,到下月實際交的時候有優惠或者是減半,這樣的話原來就計提多了,需要在下月怎么做會計分錄沖銷呢。



同學你好,借:稅金及附加,負數,貸:應交稅費,負數。
2022 08/08 22:57

84784991 

2022 08/08 23:02
就是用紅字沖銷

王雁鳴老師 

2022 08/08 23:02
同學你好,是的,你理解正確。

老師,你好 比如我們當月計提當月的附加稅后,到下月實際交的時候有優惠或者是減半,這樣的話原來就計提多了,需要在下月怎么做會計分錄沖銷呢。
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