問題已解決
請問上月按暫估結轉成本這個月收到發票怎么記賬



把暫估的分錄紅沖按發票入賬。
2022 08/11 13:07

84785027 

2022 08/11 13:08
請問上月是按照暫估的金額結轉成本的,這個月收的發票跟暫估的有差異多了10塊,那這10塊余額是要怎么寫分錄

玲老師 

2022 08/11 13:10
把和暫估相關的分錄全紅沖,然后按照發票入賬結轉成本。

84785027 

2022 08/11 13:12
可以只補暫估差額部分結轉成本麼,就是直接寫多一個結轉成本的分錄補上月少結轉的

玲老師 

2022 08/11 13:15
這樣處理也可以的,直接把差額補上就行了。

84785027 

2022 08/11 13:16
謝謝老師

玲老師 

2022 08/11 13:17
客氣的,祝您工作愉快。
