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老師,我單位網上稅務局工會經費申報的時候做的分錄是,借:管理費用-工會經費,貸:應付職工薪酬-工會經費;實際支付時,借:應付職工薪酬-工會經費,貸:銀行存款,這樣做可以嗎?



您好
這樣賬務處理正確的
2022 08/13 08:45

84785007 

2022 08/13 08:51
我們每個月收一個職工10元的工會金,發放工資時做的分錄是,借:應付職工薪酬-工資薪金,貸:其他應收款-社保個人部分、其他應付款-工會經費、應交稅費-個人所得稅、銀行存款,這樣做的話其他應付款一直掛著貸方的,總感覺哪里不對?。?/div>

bamboo老師 

2022 08/13 08:56
那您計提管理費用的時候? 要按照扣除10的計提
然后上交的時候
借:應付職工薪酬-工會經費??
借;其他應付款-工會經費
貸:銀行存款


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借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬-工會經費這樣是對的嗎
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