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老師請問這個業務怎么做,我收到一個4810.65的負數發票,然后和一個正數1618.09的發票,具體業務如圖片



您好!4810.65負數發票以前應該有張正數發票已經做賬了,你做與原來相反的會計分錄沖掉,然后在做1618.09正數發票的分錄
2022 08/29 16:48

韋老師 

2022 08/29 16:48
借:管理費用/銷售費用-保險費
貸:銀行存款/其他應付款等

老師請問這個業務怎么做,我收到一個4810.65的負數發票,然后和一個正數1618.09的發票,具體業務如圖片
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