問題已解決
#提問#就是之前在建工程轉固,應付賬款——暫估金額和現在收到的發票有一分錢差異。那我要調增固定資產的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產 貸方 應付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發票金額未稅金額的差異一分錢,調增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產 貸方 在建工程呢?



直接計入固定資產就是了哈
2022 09/02 14:42

84785022 

2022 09/02 14:47
就是這個,老師你幫我看看按照方案一還是方案二入賬?

家權老師 

2022 09/02 14:50
也可以直接計入當期管理費用,不動固定資產的金額了

84785022 

2022 09/02 14:52
不啊,我們公司要求就要調整啊,你幫我看看選擇方案一還是二就行了

家權老師 

2022 09/02 14:54
就方案1就是了呀,把賬做平就是了
