問題已解決
8月沒產生業務為啥應交稅費里有個2980



你好,你看一下你的明細賬,哪個科目有余額。
2022 09/29 17:22

84784984 

2022 09/29 17:25
8月份沒有銀行流水,只有工資6 000然后固定資產折舊2026就沒有產生任何業務

84784984 

2022 09/29 17:27
8月份只做了3筆業務

郭老師 

2022 09/29 17:27
你看下七月份有沒有余額。

84784984 

2022 09/29 17:28
計提8月工資支付8月工資然后一個固定資產折舊

郭老師 

2022 09/29 17:29
他七月份有沒有余額,你看一下是不是七月份轉過來的。

84784984 

2022 09/29 17:30
我們從8月就沒有購買社保了工資也是掛老板賬上沒有銀行流水

郭老師 

2022 09/29 17:31
那你只需要計提就可以的。什么時間支付,在做支付的。

84784984 

2022 09/29 17:35
7月底沒問題

郭老師 

2022 09/29 17:36
截圖你的科目余額表,看一下八月份的。

84784984 

2022 09/29 17:39
是7月底結轉過來的但是7月底我增值稅申報是0那怎么操作

郭老師 

2022 09/29 17:40
那你看一下七月份哪里有問題

郭老師 

2022 09/29 17:40
你八月份看到的這個金額不一定是當月產生的,這個是從開業到現在的余額啊,你得往前看,具體的是哪一個月份看具體的。

84784984 

2022 09/29 17:41
7月有個未開票收入銷賬是2980

84784984 

2022 09/29 17:42
銷賬稅額是2980

郭老師 

2022 09/29 17:42
那你正常申報增值稅了嗎?

84784984 

2022 09/29 17:45
是這樣7月開了2980的銷項稅額的票,因為之前我們有留底稅沒有退做了未開票收入要沖之前做的未開票收入怎么寫分錄

郭老師 

2022 09/29 17:46
借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費、應交增值稅銷項,
你的留底在哪個科目里面,你看一下是不是在其他流動資產里面了。

84784984 

2022 09/29 17:49
是不是先把7月發生的業務先按正常做賬然后在沖未開票收入

郭老師 

2022 09/29 17:49
可以的,可以這么做的。
