問題已解決
我是銷售方,9月份誤將增票作廢,10月1日采購方發(fā)現(xiàn) ,現(xiàn)在采購方?jīng)]有進項稅抵扣,要交8萬多的稅,怎么辦,我們銷售方這邊如果如實報稅,把這個作廢發(fā)票的發(fā)票交稅,采購方怎么操作 不用交稅



同學你好,可以考慮讓采購方申請緩繳稅款,等下月收到貴方重新開的發(fā)票后,再考慮繳納增值稅,就可以抵扣了。
2022 10/02 01:06

84785045 

2022 10/02 06:36
老師 緩交稅款的條件是哪些

王雁鳴老師 

2022 10/02 06:54
同學你好,一般情況下,以資金緊張的原因申請即可。

84785045 

2022 10/02 06:56
資金緊張是不是要把銀行賬上流水,發(fā)到稅務局網(wǎng)站上,

王雁鳴老師 

2022 10/02 06:59
同學你好,不一定的,具體看看當?shù)囟悇站值囊罅恕?/div>

84785045 

2022 10/02 06:59
他是上海的客戶

王雁鳴老師 

2022 10/02 07:13
同學你好,上海一般情況下不看銀行流水的。

84785045 

2022 10/02 07:14
好的,謝謝老師,我跟采購方說說

王雁鳴老師 

2022 10/02 07:23
同學你好,好的,祝你學習進步,工作順利。


相關問答
查看更多最新回答
查看更多- 線上零售賣圖書贈送筆芯,圖書和筆芯都是外購的,筆芯只是作為專門的贈品,單本書20元并贈送一份筆芯,請問,筆芯要不要視同銷售?筆芯成本也很少,有兩種,一種不到1元的,一種也就3、4塊,圖書符合零售環(huán)節(jié)免稅,若開票我怎么開票?然后會計收入分錄怎么寫?對應的成本分錄怎么寫?麻煩老師具體說下 19小時前
- 老師,這道題前半部分我能理解,但后面他說是可以抵免專用設備投資額的10%,那你說他這個是直接減去可以抵免的專用設備投資額的10%,那你說前面的是所得稅額,但是后面是應納稅額,這句話的意思難道就是 這個應納稅額可以從他那個所得稅額數(shù)直接抵免嗎?然后這個我沒沒完全理解。 昨天
- 武勁松老師的課更新到哪里了 昨天
- 如何計算定期利息的利率? 1個月前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項? 1個月前