問題已解決
之前做的借活動成本貸應付賬款暫估 現在要用管理費用沖回 是怎么做分錄呢



同學您好,一般是紅字沖回原暫估的,藍字記管理費用的
2022 10/27 09:43

84785027 

2022 10/27 09:46
之前做的不是管理費用 做的是成本然后暫估的,那我現在想用管理費用沖回是直接借管理費用紅字貸應付暫估紅字就可以嗎?

易 老師 

2022 10/27 09:54
學員您好,是的,對的

84785027 

2022 10/27 10:02
老師那沖管理費用我可以沖工資嗎?之前做的活動成本 現在可以用工資沖嗎?

易 老師 

2022 10/27 10:12
你好,也行的, 沒問題

84785027 

2022 10/28 08:54
老師 ,在外地預繳的個人工資所得 會計分錄怎么做? 需要計提嗎?

易 老師 

2022 10/28 09:19
借:應付職工薪酬-工資
貸:應交稅費-應交個稅所得稅
銀行存款
不需計提,單位統一月計提一次即可
