問題已解決
我們公司是一般納稅人的生產型企業,有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發票,有些可能是當時買貨時不要發票,后來又要發票,針對于之前不開票的客戶后來又要發票,我們如果給他收開票的稅點,還有就是我們在供應商那買貨,有時也不要票,但后來因為進項發票不足,也需要進項票,但供應商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發票,收幾個稅點合適,這個怎么算


同學,您好:
(1)我們公司收客戶的稅點計算方式
通常實務中的增值稅稅點的計算公式=繳納的增值稅/不含稅收入。計算出來的金額就是您需要繳納的稅額。您可以根據您最近12個月繳納的稅款計算出來一個稅負率,在稅負率的基礎上增加10%-30%(因為我們計算的稅負率只是增值稅的,不包含附加稅、印花稅、所得稅等)。
您還可以根據供應商收您的稅點加上10%-30%,收您客戶的稅點
(2)供應商找我們單獨收稅點的計算方式
這個通常取決于您的市場地位,如果您屬于談判中的強勢一方,可以在合同中,規定好開具相應稅率的專票,如果屬于弱勢一方,可以根據行業稅負率判斷,對方是都收您的稅點是否合適
2022 10/27 21:55
