問題已解決
我上月暫估一個成本,借勞務成本 貸應付賬款暫估 這個月怎么沖這個暫估呢



做相反的分錄就可以了。
2022 11/22 16:05

84784995 

2022 11/22 16:07
借應付然后貸材料費啊。再做我真實收到的成本是嗎

84784995 

2022 11/22 16:07
那我上個月結轉的怎么辦呢

玲老師 

2022 11/22 16:12
你好,您紅沖暫估是做原來相反分錄沒有其他。

84784995 

2022 11/22 16:13
這是我暫估的。那我成本不還要入嘛。暫估的結轉了怎么操作

玲老師 

2022 11/22 16:21
你好? 是收到發票才沖暫估 按發票再入成本費用??

84784995 

2022 11/22 16:56
那收到的低于暫估的是不是就沖這么多。那結轉的怎么辦呢

玲老師 

2022 11/22 17:01
把暫估的按原來一模一樣的數據紅沖。后面就按發票入賬了。

84784995 

2022 11/22 17:03
那結轉的成本怎么辦啊。沒有影響嗎

玲老師 

2022 11/22 17:09
結轉的成本。和發票有差異的也要調整。比如你原來結轉多的紅沖。
