問題已解決
老師,加計抵減的營業外收入是按本期發生額還是實際抵減額



按實際抵減額進行確認的額
2022 12/21 10:44

84784999 

2022 12/21 13:57
老師,我這個月實際抵減是0
?結轉增值稅,看我分錄做的對嗎

84784999 

2022 12/21 13:58
老師,這是我另一個公司的,加計實際抵減額是5522.42
?分錄做的對嗎,應交未交增值稅是0,合理嗎

辜老師 

2022 12/21 14:08
先要把進項稅,銷項稅、進項稅轉出結轉到未交增值稅 的
然后再是,借:應繳稅費,—未交增值稅,貸:營業外收入
