問題已解決
12月貨物已經銷售,商品已經發出,但1月才開具增值稅銷售發票,如何賬務處理



同學您好,借:發出商品,貸:庫存商品
2022 12/29 21:13

84784972 

2022 12/29 21:14
增值稅怎么確認

84784972 

2022 12/29 21:14
主要是想問確認收入那一步

易 老師 

2022 12/29 21:15
同學您好,不含稅收入認銷項
應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款

84784972 

2022 12/29 21:15
分錄怎么做

84784972 

2022 12/29 21:16
沒開票,增值稅要不要入賬

易 老師 

2022 12/29 21:19
您好,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品

84784972 

2022 12/29 21:20
可是我下月才開票

84784972 

2022 12/29 21:20
咋就有增值稅了

易 老師 

2022 12/29 21:24
你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負數申報即可。

84784972 

2022 12/29 21:35
那賬面怎么處理

易 老師 

2022 12/29 21:51
同學您好,按開票一樣記賬的

84784972 

2022 12/29 21:52
可是我沒開票呀

84784972 

2022 12/29 21:53
那如果采購一批貨物進來,同樣是下月票,這個怎么掛賬

易 老師 

2022 12/29 21:55
貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
