問題已解決
老師 當月繳納社保公積金,次月發工資 會計分錄怎么寫呢?



計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2023 01/05 12:02

84785027 

2023 01/05 12:05
老師,如果發工資再結轉的話,賬上月底就會有其他應收款(個人負擔)?

郭老師 

2023 01/05 12:06
你好,其他應收款
其他應收款借方有余額沒有關系
把工資扣除之后就沒有余額了。

84785027 

2023 01/05 12:08
那這樣子的話,每個月結賬時候,其他應收款都會有余額,這樣沒有關系是吧?

郭老師 

2023 01/05 12:09
你好沒關系的,可以的。
