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請教 :出口貨物,在內銷大于外銷的情況下,申報免抵退稅時,有免抵金額。這個數需要填入增值稅納稅申報表嗎?會自動帶入,還是要手工填?什么欄次?如何抵頂內銷的稅額?

84785022| 提問時間:2023 01/21 11:57
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
出口貨物的免抵退稅金額,在內銷大于外銷的情況下,應當填寫在增值稅納稅申報表中的“本年度免(減)稅額明細”欄次中。在本年度免(減)稅額明細欄次中,應當填寫各項免減稅政策,如“貨物出口抵免進項稅額”,以及詳細的減免額度等。而且,免減稅的數額會自動的帶入到相應的稅費欄次中,例如“增值稅”、“消費稅”等,讓繳納稅費的申報者可以直接看到免減稅政策的體現。 對于免減稅政策,可以根據政府制定的規定進行抵頂,例如,凡是出口貨物,經濟形勢及市場因素造成內銷大于外銷的情況下,可以按照“貨物出口抵免進項稅額”的政策,將內銷稅費減免抵頂,使用戶感受到減稅的政策。
2023 01/21 12:05
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