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老師,我想問一下一個企業(yè)在4月份的時候進項發(fā)票是300萬,銷項發(fā)票是280萬,當月進項全部抵扣認證不需要交增值稅,然后到了6月的時候把4月份的進項沖紅作廢了200萬,6月當月又收到進項200萬,這個企業(yè)需要交增值稅嗎?

84784959| 提問時間:2023 01/24 16:50
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
這個企業(yè)需要交增值稅。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定:在一審稅期內(nèi),銷售方累計應稅銷售額按照本條例有關(guān)規(guī)定征收增值稅,減征增值稅或者免征增值稅,以獲得銷售額應稅銷售額減少相應額度。 根據(jù)以上規(guī)定,這個企業(yè)在4月份的時候進項發(fā)票是300萬,銷項發(fā)票是280萬,可以抵扣,不用交增值稅;在6月份的時候,進項發(fā)票沖紅200萬,進項又增加200萬,總應稅銷售額為280萬,企業(yè)應按照當月實際應稅銷售額的稅率征收增值稅,并要求當月繳納增值稅。 拓展知識:增值稅是按照企業(yè)實際銷售產(chǎn)品和服務的價款總額計算,在實際銷售額中扣除相應的進項稅額后,進行征稅,由企業(yè)和個人支付給政府,進而獲得政府的收入。
2023 01/24 17:04
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