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問題已解決

你好老師:1月份我將進項稅額轉出轉錯了1萬元并且已進行了申報。請問次月的時候我能再將上月轉錯的那1萬元以負數的形式填寫在增值稅附表三中相對應的欄次申報嗎(沖回來嗎)

84784971| 提問時間:2023 01/25 21:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答復:是可以的,在填寫增值稅附表三時可以用負數填寫進項稅額,表示上月已經對進項稅額進行了調整。當你在本月填寫增值稅附表三時,可以將進項稅額負數填寫1萬元,表示進項稅額有1萬元的減少。然后,接下來的工作就是將具體的修改情況,根據財政部公布的《企業所得稅年度結轉清算暫行辦法》,在內部進行清算,將本月沖回來的1萬元,在下個月或是次月申報時再次轉出,完成本月進項稅額的調整。 拓展知識: 企業所得稅年度結轉清算暫行辦法規定,企業在結轉清算期間,可以將本期的累計扣除額直接以負數的形式填寫在增值稅附表三上,以便在結轉清算期間再次做出調整,以達到企業當期的稅款減免的目的。
2023 01/25 21:26
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