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這個月我開了一家發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,我開的稅率是免稅的,那么我申報的時候,應(yīng)該填哪幾張增值稅申報表啊,應(yīng)該怎么填寫,比如金額10萬,稅率是免稅



小規(guī)模納稅人申報增值稅是通過小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表(簡稱納稅申報表)完成的,納稅申報表上需要填寫銷售額、免稅額、增值稅銷項稅額、增值稅進項稅額等資料。對于稅率為免稅的,銷售額和免稅額按照實際銷售情況進行填寫,填寫完畢后增值稅銷項稅額和增值稅進項稅額應(yīng)為零。假設(shè)本月發(fā)票金額為10萬元,應(yīng)填寫的稅率就是免稅,應(yīng)將10萬元填寫至銷售額及免稅額欄,然后增值稅銷項稅額和增值稅進項稅額欄填寫為零即可。
拓展知識:小規(guī)模納稅人申報增值稅是按照 《增值稅納稅申報表和有關(guān)表格》填報,在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人用表)第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13及14欄做出填寫。其中,第1欄為“銷售額”,此欄包括實際銷售的貨物或者提供的勞務(wù)收入,不包括免稅收入;第2欄為“免稅收入”,此欄包括免征增值稅的收入,以及免稅的收入;第3欄為“增值稅銷項稅額”,此欄包括銷售額應(yīng)納稅銷項稅額,不包括免稅收入應(yīng)納稅銷項稅額。
2023 01/27 08:02
