問題已解決
6月對方公司已開發票,7月我們才付款,那8月做7月的賬時6月開的票不做賬,跟著7月的付款回執單一起做賬可以嗎



可以,但需要注意的是,7月份應按照6月發票的金額進行付款,當結算賬單時,需要明確說明8月份涉及6月開票的賬單,應該按照7月付款回執單做賬,而不是按照6月賬單發票的金額結算。此外,為了規范管理,還需要將7月份的付款回執單和6月發票進行歸檔,以作日后審計參考之用。拓展知識:若發票有開具錯誤,可以向開票單位申請補開修正發票,有助于審計稽核。
2023 01/28 18:24
