問題已解決
老師您好,因為賬科目擺錯了,當時是借方紅書應付職工薪酬扣款,應該擺在貸方,當時的憑證是這樣,借,應付職工薪酬貸,應付職工薪酬,現在要調怎么調,當時擺在借方的這個余額一直在著,現在要調掉



你好,就是少做了計提是嗎?借利潤分配未分配利潤,貸應付職工薪酬。
2023 02/24 10:15

84784959 

2023 02/24 10:28
是這樣我現在應付職工薪酬余額應該在著上月應發的那個金額,就因為當時擺錯那個科目,現在余額多出來

郭老師 

2023 02/24 10:32
你好,是在借方用余額不是嗎?做了上面的分錄不就沒有余額了?

84784959 

2023 02/24 10:35
就是應付職工薪酬扣款本來應該貸方少記應發數,現在應發數余額多著

郭老師 

2023 02/24 10:37
你好,借管理費用貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸銀行存款,正確的應該是這一個,然后你把第一個分錄借應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀行存款,做的是這一個,不是嗎?
