問題已解決
去年做成本暫估 借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估 現在收到發票了,是小企業,沒有以前年度損益調整,要怎么沖暫估呢



借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023 03/16 10:07

84784976 

2023 03/16 10:11
那按發票做正確的分錄是借:主營業務成本 貸:銀行存款 是這樣嗎

郭老師 

2023 03/16 10:14
借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款做這一個。

去年做成本暫估 借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估 現在收到發票了,是小企業,沒有以前年度損益調整,要怎么沖暫估呢
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