問題已解決
老師,我們是建筑公司,簽了100萬的合同,甲方給付60萬工程款,剩下40萬直接付了這個工程的農民工人工費了,我們開了100的發票,我們怎么平賬?



同學,你好
借:管理費用-勞務費40
貸:其他應付款40
借:銀行存款60
其他應付款40
貸:主營業務收入100
2023 03/23 10:57

84785007 

2023 03/23 11:01
老師,其他應付款是不應該改成應收賬款啊,我們開了發票難道不應該掛應收賬款嗎

小菲老師 

2023 03/23 11:02
同學,你好
掛應收賬款,可以的
根據你們企業的規定設置

84785007 

2023 03/23 11:06
老師,那我們需要甲方給農名工發工資的轉賬明細入賬嗎?我們用不用給農民工報個稅?

84785007 

2023 03/23 11:07
老師,那我們需要甲方給農名工發工資的轉賬明細入賬嗎?我們用不用給農民工報個稅?

小菲老師 

2023 03/23 11:07
同學,你好
給農民工報個稅
需要的

84785007 

2023 03/23 11:14
甲方代發工資這筆分錄憑證后面需要什么附件?

小菲老師 

2023 03/23 12:45
同學,你好
合同,對方的付款記錄
