問題已解決
請問老師,所得稅匯算清繳的時候有調增的情況,賬面需要做什么處理嗎?



您好,賬上不需要做,直接調表就可以了
2023 04/05 21:04

84784956 

2023 04/05 21:05
老師,我想再問問,已經做進營業外支出的是不是就已經自動調增了

劉艷紅老師 

2023 04/05 21:07
1、各種贊助支出不得稅前扣除。 2、因違反法律、行政法規而交納的罰款、滯納金不得稅前扣除。 3、納稅人按照經濟合同規定支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費可以稅前扣除。 4、損贈支出又具體分為以下情況: (1)納稅人直接向受贈人的捐贈不允許稅前扣除。 (2)企業發生的公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,準予扣除。 5、債權人發生的債務重組損失,符合壞賬的條件下,報主管稅務機關批準后,可以稅前扣除,債務人發生的債務重組損失,不得稅前扣除。 6、個人所得稅由企業代付出的,不得在所得稅前扣除。 7、與取得收入無關的其他各項支出,如債權擔保等原因承擔連帶責任而履行的賠償,企業負責人的個人消費等,均屬無關的支出,一律不得扣除。 除此之外是可以扣除的。

84784956 

2023 04/05 21:08
好的謝謝老師啊

劉艷紅老師 

2023 04/05 21:16
不客氣, 很高興幫你
