問題已解決
跨年了發現以前把成本多入了.紅沖糾正了之后,涉及以前年度損益的調整的分錄該怎么寫呢



同學你好
是什么會計準則
2023 04/12 15:09

84784987 

2023 04/12 15:17
在哪查看是什么準則呢

84784987 

2023 04/12 15:22
是小企業會計準則

樸老師 

2023 04/12 15:27
同學你好
不能用以前年度損益調整
要用利潤分配未分配利潤

84784987 

2023 04/12 15:53
老師分錄該怎么寫呢

樸老師 

2023 04/12 15:58
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤

84784987 

2023 04/12 16:01
那很久之前的租金沒入成本,之前一直掛應付,跨年入賬的分錄該怎么做呢

樸老師 

2023 04/12 16:11
那你這個有發票嗎

84784987 

2023 04/12 16:12
有發票的

樸老師 

2023 04/12 16:21
同學你好
有發票用利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應付賬款

84784987 

2023 04/12 16:24
老師上面的那個問題,借應付賬款的金額是不是紅沖的金額

樸老師 

2023 04/12 16:34
同學你好
對的
是之前借方往來的金額

84784987 

2023 04/12 16:37
那借應付賬款貸未分配利潤,填負數嗎還是正數

84784987 

2023 04/12 16:38
因為之前是多入了

樸老師 

2023 04/12 16:46
同學你好
這個是正數
所以調增

84784987 

2023 04/12 16:47
老師在匯算清繳這個金額是不是得調增那里寫上

樸老師 

2023 04/12 16:55
對的
調增那里寫就可以
